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财务收支审计工作流程

1.审计处根据年度工作计划或学校安排,协调内外部审计资源组建审计组。

2.审计组编制审计方案,报经分管领导批准后,向被审计单位发出审计通知书。

3.被审计单位提供审计组需要的有关资料和工作环境。

4.审计组实施审计。

5.审计小组在对审计事项审计后提出审计报告初稿,与被审计单位交换意见。

6.审计处审定审计报告,报学校有关领导审批。

7.审计报告、审计意见书或决定书主送被审单位,必要时抄送有关单位。

8.被审计单位根据审计意见组织整改,审计处督促整改过程和效果。

9.审计资料立卷归档。

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